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150 résultats trouvés pour «processus sous assurance qualité»

Rapport 2004 du Président sur le contrôle interne

février 2007, la Division Comptabilité a renforcé en 2004 le processus de contrôle qualité de la production comptable des arrêtés pour s' adapter aux exigences des nouveaux calendriers (raccourcissement du délai de production des comptes. Environnement de contrôle 2 1 .Conditions de préparation et d' organisation des travaux du Conseil d' administration 2 2 .Démarche éthique 2 3 .Démarche qualité 2 4 .Structure organisationnelle et acteurs du contrôle 2 5 .Contrôles spécifiques 3 4 4 6 7 7 10 3.

Rapport du Président 2007

-les processus clés utiles au bon fonctionnement de la Direction de l' Audit sur l' ensemble de la chaîne d' activités (de la définition du programme d' audits jusqu' à suivi de la mise en oeuvre des recommandations) sont décrits sous forme de plans qualité faisant l' objet de revues régulières. pour EDF, les référentiels EDF de contrôle interne et de mesure de la qualité comptable déclinés par processus.

Rapport du Président 2005

0 5 auditeur pour 1 000 salariés3. -Le processus d' audit est décrit sous forme de un plan qualité et des indicateurs de performance 1 .Service Public de l' Électricité et du Gaz et Entreprises Électriques et Gazières. 2... Le processus de cartographie des risques constitue un support pour de nombreux autres processus de l' entreprise: programme d' audit, assurances, contrôle des engagements participation.

E. Synthèse des indicateurs environnementaux et sociaux et éléments méthodologiques sur les données environnementales et sociales 2012

E Synthèse des indicateurs environnementaux et sociaux et éléments méthodologiques sur les données environnementales et sociales 2012 Synthèse des indicateurs environnementaux et sociaux 474 Rapport d' assurance des Commissaires aux comptes sur une sélection d' informations sociales et environnementales 2012 480 Éléments méthodologiques sur les données environnementales et sociales 2012 Consolidation des données Précisions sur les données environnementales Précisions sur les indicateurs relatifs à eau prélevée et restituée Précisions sur les émissions dans l' air Précisions sur les déchets conventionnels Précisions sur les déchets nucléaires Précisions sur la quantité d' électricité et de chaleur produite à partir de énergies renouvelables Précisions sur les dépenses environnementales 483 483 483 483 483 483 483 484 484 Précisions sur les données sociales Pour EDF Pour EDF et ERDF Pour les données Groupe 484 484 485 485 EDF l Document de référence 2012 l 473 E Synthèse des indicateurs environnementaux et sociaux et éléments méthodologiques sur les données environnementales et sociales 2012 Synthèse des indicateurs environnementaux et sociaux Synthèse des indicateurs environnementaux et sociaux Indicateurs économiques Périmètre (3) Unité Provisions pour déconstruction et derniers coeurs Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire Montant des indemnités versées ou à verser suite à une décision judiciaire en matière de environnement (1) Données excluant EnBW.

Rapport du Président sur le contrôle interne 2003

Une certification globale a ainsi été obtenue en avril 2002 à partir de audits menés par un organisme externe indépendant (Agence Française pour l' Assurance de la Qualité: AFAQ) sur des entités représentatives des activités du Groupe... en 2004, de renforcer le processus de contrôle qualité de la production comptable des arrêtés aux exigences des nouveaux calendriers (raccourcissement du délai de production des comptes et arrêté mensuel) et d' élargir le processus de contrôle interne de la qualité de la production comptable.

Rapport du Président 2006

-les processus clés utiles au bon fonctionnement de la Direction de l' audit sur l' ensemble de la chaîne d' activités (de la définition du programme d' audits jusqu' à suivi de la mise en oeuvre des recommandations) sont décrits sous forme de plans qualité devant faire l' objet de revues régulières à partir de 2007.

Rapport du Président sur le contrôle interne 2009

-les processus clés utiles au bon fonctionnement de la Direction de l' Audit sur l' ensemble de la chaîne d' activités (de la définition du programme d' audits jusqu' à suivi de la mise en oeuvre des recommandations) sont décrits sous forme de plans qualité faisant l' objet de revues régulières. -contrôler la qualité de la comptabilité en élaborant un référentiel de Groupe qui garantisse l' unicité des traitements comptables et leur correcte alimentation par les processus amont.

A. Rapport 2009 du Président du conseil d'administration d'EDF sur le gouvernement d'entreprise et les procédures de contrôle interne et de gestion des risques

-les processus clés utiles au bon fonctionnement de la Direction de l' Audit sur l' ensemble de la chaîne d' activités (de la définition du programme d' audits jusqu' à suivi de la mise en oeuvre des recommandations) sont décrits sous forme de plans qualité faisant l' objet de revues régulières. -contrôler la qualité de la comptabilité en élaborant un référentiel de Groupe qui garantisse l' unicité des traitements comptables et leur correcte alimentation par les processus amont.

A. Rapport 2010 du Président du conseil d'administration d'EDF sur le gouvernement d'entreprise et les procédures de contrôle interne et de gestion des risques

..............................................................................430 2 1 Environnement de contrôle 430 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 4 2 1 5 2 1 6 2 1 7 Organes de Pilotage de Direction Le dispositif de Contrôle Interne Les acteurs fonctionnels du pilotage du contrôle interne Délégations de pouvoirs et habilitations techniques Démarches éthique et Qualité Environnementale L' organisation et le pilotage des Systèmes d' Information (SI) Les contrôles externes 430 430 431 433 433 434 434 2 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 La Politique de contrôle des risques Les activités de contrôle du Groupe Les procédures de contrôle relatives au bon fonctionnement des processus internes Les procédures de contrôle interne relatives à la fiabilité des informations financières Les procédures de contrôle interne relatives à la conformité aux lois et aux règlements Les procédures de contrôle interne relatives à l' application des instructions et des orientations fixées par la Direction 435 435 435 437 438 439 2 4 2 5 3 Communication et diffusion des informations Les activités de pilotage du contrôle interne 439 440 Dynamique d' évolution.

Rapport 2010 du Président du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, les procédures de contrôle interne et de gestion des risques

-contrôler la qualité de la comptabilité en élaborant un référentiel de Groupe garantissant l' unicité des traitements comptables et leur correcte alimentation par les processus amont... les référentiels de contrôle interne et de mesure de la qualité comptable déclinés par processus... Une évaluation indépendante a été menée en 2008 et a porté sur le fonctionnement des processus opérationnels et la qualité des audits réalisés par la DAi.

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