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139 résultats trouvés pour « description des dispositifs de contrôle interne »

Éthique et conformité : prévenir le risque de corruption | EDF Groupe

Les entreprises comme EDF, répondant aux critères de taille et de chiffre d' affaires ont l' obligation de mettre en place un programme de conformité anticorruption comportant huit exigences: un code de conduite intégré au règlement intérieur, un dispositif d' alerte interne, une cartographie des risques, des procédures d' évaluation des tiers, des procédures de contrôles comptables, un dispositif de formation, un régime disciplinaire et un dispositif de contrôle et d' évaluation interne des mesures mises en place.

  1. Edf.fr
  2. Groupe EDF
  3. Agir en entreprise responsable
  4. Programme éthique et conformité

edf rish 2020 janvier vdef

Ces bilans sont complétés par des reportings établissant l' avancement d' actions contractualisées ou non, et par la fermeture des boucles de délégations via le contrôle interne et les visites terrain... La coordination entre visites terrain et contrôles internes demeure nécessaire car certains thèmes ressortent de la responsabilité du management, d' autres de celle des techniciens.

resultats annuels 2020 rapport activite 20210218

cette structure indépendante a également pour mission d' effectuer un contrôle de second niveau du risque de défaillance de contrepartie (méthodologi e et organisation) sur les entités EDF et les filiales du Groupe contrôlées opérationnellement (hors Enedis) ainsi qu' un contrôle de premier niveau des activités de financement de la salle des marchés d' EDF.

rapport financier semestriel 2021 20210729

Société anonyme au capital de 1 578 916 053 50 euros Siège social. 22- 30 , avenue de Wagram 75382 Paris cedex 08 552 081 317 RCS Paris Groupe EDF RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2021 Le Conseil d' administration d' EDF réuni le 28 juillet 2021 a approuvé le présent Rapport financier...

Information à fin 2014 présentée dans le Document de Référence

plans de contrôles internes et d' audits de l' inspection nucléaire en France) et externes (peer reviews entre les entreprises membres de l' association WANO 3 et audits OSART 4 conduits par les experts de l' Agence Internationale de l' Énergie Atomique (AIEA... de la Direction Financière et de la Direction Juridique 2 1 4 Délégations de pouvoirs et habilitations techniques 2 1 5 Démarches éthique et Qualité environnementale 2 1 6 L' organisation et le pilotage des Systèmes d' Information (SI) 2 1 7 Les contrôles externes 470 470 2 Le contrôle interne du groupe EDF 2 1 470 470 470 471 472 474 474 475 475 2 2 La gestion et le contrôle des risques 2 2 1 Démarche de gestion et de contrôle des risques 2 2 2 Processus de cartographie des risques 2 2 3 Politique de gestion de crise 476 476 476 476 2 3 Les activités de contrôle du Groupe 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 Les procédures de contrôle relatives au bon fonctionnement des processus internes Les procédures de contrôle interne relatives à la fiabilité de l' information comptable et financière Les procédures de contrôle interne relatives à la conformité aux lois et aux règlements Les procédures de contrôle interne relatives à l' application des instructions et des orientations fixées par la Direction Générale 476 476 479 479 481 2 4 Communication et diffusion des informations 481 462 l EDF l Document de référence 2014 Rapport 2014 du Président du Conseil d' administration d' EDF sur le gouvernement d' entreprise.

Télécharger le PDF " Lutte contre la fraude "

de mettre en place des pratiques rigoureuses et d' améliorer sans relâche l' efficacité des procédures de contrôle interne existantes... Le 18 avril 2017 Pierre Todorov Secrétaire Général du Groupe EDF 1 Définition de l' Institut Français de l' Audit et du Contrôle Internes (IFACI) II... II. 1) Prévenir le risque de fraude Conformément à guide de contrôle interne du groupe EDF.

Bilan des émissions de GES - EDF Groupe 2020

Nous avons pris connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par l' entité et avons apprécié le processus de collecte visant à l' exhaustivité et à la sincérité des Informations. La consolidation par intégration globale prend en compte à 100 % les résultats des sociétés dont le Groupe a le contrôle.

Rapport du Président 2007

ainsi que de communiquer chaque année les informations relatives à la description des dispositifs de contrôle interne mis en oeuvre à sein de ces sociétés... Elle vise à renforcer la responsabilisation du management sur son CONTRÔLE INTERNE 2007 contrôle interne comportant notamment une description de son dispositif de contrôle interne.

Rapport du Président sur le contrôle interne 2009

Fin 2009, chacune des 36 entités concernées a élaboré pour la troisième fois un rapport annuel de contrôle interne comportant notamment une description de son dispositif de contrôle interne... d' une description des dispositifs de contrôle interne et d' audit.

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